Responsable Contrôle Interne, des Risques et Conformité
Apply Now- Assurer un reporting régulier auprès des instances de gouvernance et des bailleurs de fonds sur l'exposition aux risques, les dispositifs de maîtrise mis en œuvre et l'état d'avancement des actions correctives.
Coordination des audits et contrôles externes
- Contribuer à l'élaboration du plan annuel d'audit fondé sur les risques, en cohérence avec les priorités de l'organisation et les enjeux identifiés en matière de gouvernance, de conformité et de maîtrise des risques.
- Assurer la coordination des missions d'audit réalisées par les auditeurs externes, les commissaires aux comptes, les bailleurs de fonds et les organismes de contrôle.
- Préparer, centraliser et mettre à disposition les informations et documents requis dans le cadre des missions d'audit et de contrôle.
- Assurer l'interface avec les auditeurs externes, les commissaires aux comptes, les bailleurs de fonds, les autorités de contrôle et toute autre partie prenante concernée.
- Analyser les constats et recommandations issus des audits et contrôles externes et assurer le suivi de leur mise en œuvre.
- Veiller à la mise en œuvre effective des plans d'actions correctifs et préventifs.
Conseil et expertise
- Accompagner les parties prenantes concernées dans l'amélioration des dispositifs de gouvernance, de contrôle interne, de conformité et de gestion des risques.
- Réaliser des études, analyses, évaluations et missions spécifiques permettant d'éclairer la prise de décision.
- Formuler des avis, recommandations et préconisations dans ses domaines d'expertise.
- Contribuer à la protection des intérêts, de l'image et de la réputation de l'organisation.
- Réaliser ou coordonner toute mission d'évaluation, d'analyse ou d'étude relevant de son périmètre d'intervention.
Prérogatives du poste
- Disposer d'un droit d'accès à l'ensemble des informations, documents, systèmes, contrats, conventions, dossiers et processus nécessaires à l'exercice de ses missions.
- Solliciter tout collaborateur ou responsable afin d'obtenir les informations, explications et justificatifs requis.
- Assurer l'escalade auprès des instances de gouvernance de toute situation présentant un risque significatif pour l'organisation et formuler les recommandations appropriées.
- Recommander toute mesure corrective ou préventive visant à renforcer la gouvernance, la conformité et la maîtrise des risques.
Profil recherché
Formation et expérience
- Formation Bac+5 en audit, contrôle interne, finance, comptabilité, gestion, droit, économie ou équivalent.
- Expérience confirmée d'au moins 8 ans au sein d'un cabinet d'audit ou de conseil de renom, ou dans une fonction équivalente en entreprise ou au sein d'une institution structurée.
- Bonne connaissance des environnements de gouvernance, de contrôle interne, de conformité, de gestion des risques et d'audit externalisé.
Compétences techniques
- Maîtrise de la méthodologie et des outils de contrôle interne, de gestion des risques et de gouvernance.
- Bonne connaissance des méthodologies d'audit et des mécanismes de coordination avec les auditeurs externes.
- Culture générale solide dans les domaines financiers, comptables, juridiques et réglementaires.
- Capacité à comprendre, analyser et proposer des solutions adaptées à des situations complexes.
- Excellentes capacités rédactionnelles en français, avec une bonne maîtrise de l'anglais et de l'arabe.